2019년 사업변경에 따른 1차 추가경정예산서를 붙임과 같이 공고합니다.
2019년 복지관 1차 추가경정예산 총괄표 | |||||||
(단위:원) | |||||||
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 | 2019년 본예산 | 2019년 추경예산 | 증감율 | 예산과목 | 2019년 본예산 | 2019년 추경예산 | 증감율 |
사업 수입 | 278,044,260 | 271,984,500 | -2% | 인 건 비 | 1,559,800,000 | 1,581,220,000 | 1% |
경상보조금 | 1,781,403,000 | 1,786,545,000 | 0% | 운 영 비 | 165,177,960 | 166,737,960 | 1% |
기타보조금 | 44,031,200 | 49,011,200 | 11% | 재산조성비 | 44,250,000 | 44,750,000 | 1% |
후 원 금 | 23,513,260 | 24,193,260 | 3% | 사 업 비 | 564,107,060 | 645,491,132 | 14% |
전 입 금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0% | 잡 지 출 | 660,000 | 660,000 | 0% |
이 월 금 | 376,925,094 | 476,746,299 | 26% | 예 비 비 | 200,521,794 | 215,610,908 | 8% |
잡 수 입 | 600,000 | 15,989,741 | 2565% |
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합 계 | 2,534,516,814 | 2,654,470,000 | 5% | 합 계 | 2,534,516,814 | 2,654,470,000 | 5% |
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